自:平成16年04月01日
至:平成17年03月31日
【一般会計・収入の部】
項 |
目 |
本年度予算額(A) |
前年度予算額(B) |
対予算増減(A-B) |
説明 |
| 1入会金 |
- |
1,590,000 |
1,795,000 |
△ 205,000 |
- |
| 1新卒者入会金 |
1,585,000 |
1,790,000 |
△ 205,000 |
2004(平成16)年3月第56回卒業生入会金 |
| 2中途者入会金 |
5,000 |
5,000 |
0 |
中途入会者入会金 |
| 2年会費 |
- |
8,000,000 |
7,500,000 |
500,000 |
- |
| 1年会費 |
8,000,000 |
7,500,000 |
500,000 |
平成16年4月〜翌3月分 |
| 3寄付金 |
- |
130,000 |
140,000 |
△ 10,000 |
- |
| 1寄付金 |
130,000 |
140,000 |
△ 10,000 |
平成16年4月〜翌3月分 |
| 4繰越金 |
- |
3,009,000 |
2,404,000 |
605,000 |
- |
| 1一般会計繰越金 |
3,009,000 |
2,404,000 |
605,000 |
- |
| 5 繰入金 |
- |
4,892,000 |
1,000,000 |
3,892,000 |
- |
1繰入金 |
4,892,000 |
1,000,000 |
3,892,000 |
特別会計廃止による繰戻金 |
| 6 雑収入 |
- |
5,000 |
5,000 |
0 |
- |
| 1雑収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
預金利息等 |
| 収入計 |
17,626,000 |
12,844,000 |
4,782,000 |
- |
【一般会計・支出の部】
項 |
目 |
本年度予算額(A) |
前年度予算額(B) |
対予算増減(A-B) |
説明 |
1事務費 |
- |
5,900,000 |
5,400,000 |
500,000 |
- |
1事務局費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
事務局運営連絡経費 |
2事務局会議費 |
300,000 |
200,000 |
100,000 |
- |
3常任幹事会費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
- |
4幹事会費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
- |
5特別委員会費 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
同窓会運営検討特別委員会 |
6校内幹事費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
- |
7会員連絡費 |
3,600,000 |
3,350,000 |
250,000 |
会報発送費、会員連絡費 |
8渉外費 |
450,000 |
350,000 |
100,000 |
- |
9消耗備品費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
- |
10 雑費 |
250,000 |
300,000 |
0 |
年会費等振込手数料他 |
2事業費 |
- |
5,800,000 |
5,30,000 |
500,000 |
- |
1総会補助費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
- |
2入会記念品費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
- |
3会員委員会費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
- |
4交流委員会費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
- |
5会報委員会費 |
350,000 |
350,000 |
0 |
- |
6資料委員会費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
- |
7会報発行費 |
2,200,000 |
2,200,000 |
0 |
会報印刷費 |
8広報費 |
300,000 |
250,000 |
50,000 |
インターネットホームページ管理費 |
9地域職域同窓会費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
- |
10同期会結成補助費 |
250,000 |
0 |
250,000 |
新規同期会結成補助費 |
11報償費 |
200,000 |
0 |
200,000 |
役員退任記念品等 |
3教育費 |
- |
400,000 |
600,000 |
△ 200,000 |
- |
1教育活動費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
大会出場者激励費他 |
2学校援助費 |
0 |
200,000 |
△ 200,000 |
ホイットマン高校との国際交流基金補助 |
4積立金 |
- |
4,000,000 |
0 |
4,000,000 |
- |
1基金積立金 |
4,000,000 |
0 |
4,000,000 |
基本金積立金 |
5予備費 |
- |
1,526,000 |
1,544,000 |
△ 18,000 |
- |
1予備費 |
1,526,000 |
1,544,000 |
△ 18,000 |
- |
支出計 |
17,626,000 |
12,844,000 |
4,782,000 |
- |
【補正予算に関する扱い】
2004(平成16)年度中において、予算を補正する必要が生じた場合は、財務規程第4条第3項前段の規程にかかわらず、常任幹事会の議を経て、これを補正することとする。 |